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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 PD-206 硒鼓 | 奔图/PantumPD-206 | 支 | 1.00 | 180 | 180 |
| 2 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 5.00 | 60 | 300 |
| 3 | 绿联 10111 HDMI线 | 绿联/Ugreen10111 | 根 | 1.00 | 160 | 160 |
| 4 | 得力 DXT20 硒鼓 | 得力/deliDXT20 | 支 | 1.00 | 1299 | 1299 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐莉群
联系电话: ****704****
传真:
地址: ****政府综合大楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇滨**路世纪家园安置地15栋
附件信息: