山西省地质勘查局机关竞争性磋商地质集团财务收支出资人专项审计项目结果公告

发布时间: 2026年09月21日
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一、项目编号:****

二、项目名称:地质集团财务收支出资人专项审计项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
1 **** ****示范区学府产业园晋阳街202****广场4号楼7层701室 报价:222500(元) 91.17
2 ****事务所有限公司 **省**市**区**街道长风东街35号悦秀园1号楼2单元1602室 报价:170000(元) 91.49
3 ****事务所有限公司 ****示范区学府产业园**路227号高新国际B座508室 报价:200000(元) 90.75
4 ****事务所****公司) **省**市**区大唐双喜城SOHO617 报价:156900(元) 91.94
5 ****事务所有限公司 ****示范区学府产业园创业街19号方大领地A座911-1室 报价:153320(元) 90.42
6 ****事务所(普通合伙) **市**区府西街45号华宇国际A座26A户 报价:128000(元) 88.71


2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 包1:****公司本部、**省****研究院有限公司专项审计项目 包1:****公司本部、**省****研究院有限公司专项审计项目 ****公司本部、**省****研究院有限公司2022年1月1日—2025年12月31日期间全部财务收支、经营管理、内控执行、业务活动、资产管理等相关事项,根据采购人书面指令开展针对性延伸核查。 1. 阶段性成果:审计过程中按采购人要求报送阶段性核查台账、问题清单、风险疑点清单、工作进度报告。2. 最终成果:提交完整的专项审计工作报告、审计问题汇总台账、风险隐患清单、整改建议方案、内控优化建议书、审计工作底稿全套资料。3. 格式要求:所有成果文件符合国企审计归档标准,纸质版加盖执业印章、电子版全套归档,资料闭环完整、可追溯、可复核。注:牵头包对汇总报告基于各汇总包数据归类,汇总统计分 自合同签订生效之日起60日内完成现场审计、底稿整理、报告编制、成果交付全部工作,全程配合整改督导及复核工作 符合相关国家标准、行业标准和规范及采购人要求
2 包2:山****勘察院有限公司、**省****公司专项审计项目 包2:山****勘察院有限公司、**省****公司专项审计项目 山****勘察院有限公司、**省****公司2022年1月1日—2025年12月31日期间全部财务收支、经营管理、内控执行、业务活动、资产管理等相关事项,根据采购人书面指令开展针对性延伸核查。 1. 阶段性成果:审计过程中按采购人要求报送阶段性核查台账、问题清单、风险疑点清单、工作进度报告。2. 最终成果:提交完整的专项审计工作报告、审计问题汇总台账、风险隐患清单、整改建议方案、内控优化建议书、审计工作底稿全套资料。3. 格式要求:所有成果文件符合国企审计归档标准,纸质版加盖执业印章、电子版全套归档,资料闭环完整、可追溯、可复核。 自合同签订生效之日起60日内完成现场审计、底稿整理、报告编制、成果交付全部工作,全程配合整改督导及复核工作。 符合相关国家标准、行业标准和规范及采购人要求。
3 包3:山****测绘院有限公司、****公司专项审计项目 包3:山****测绘院有限公司、****公司专项审计项目(采购包3) 山****测绘院有限公司、****公司2022年1月1日—2025年12月31日期间全部财务收支、经营管理、内控执行、业务活动、资产管理等相关事项,根据采购人书面指令开展针对性延伸核查。 1. 阶段性成果:审计过程中按采购人要求报送阶段性核查台账、问题清单、风险疑点清单、工作进度报告。
2. 最终成果:提交完整的专项审计工作报告、审计问题汇总台账、风险隐患清单、整改建议方案、内控优化建议书、审计工作底稿全套资料。
3. 格式要求:所有成果文件符合国企审计归档标准,纸质版加盖执业印章、电子版全套归档,资料闭环完整、可追溯、可复核。
自合同签订生效之日起60日内完成现场审计、底稿整理、报告编制、成果交付全部工作,全程配合整改督导及复核工作 符合相关国家标准、行业标准和规范及采购人要求
4 包4:******勘查院有限公司、****勘查局****公司专项审计项目 包4:******勘查院有限公司、****勘查局****公司专项审计项目 ******勘查院有限公司、****勘查局****公司2022年1月1日—2025年12月31日期间全部财务收支、经营管理、内控执行、业务活动、资产管理等相关事项,根据采购人书面指令开展针对性延伸核查。 1. 阶段性成果:审计过程中按采购人要求报送阶段性核查台账、问题清单、风险疑点清单、工作进度报告。
2. 最终成果:提交完整的专项审计工作报告、审计问题汇总台账、风险隐患清单、整改建议方案、内控优化建议书、审计工作底稿全套资料。
3. 格式要求:所有成果文件符合国企审计归档标准,纸质版加盖执业印章、电子版全套归档,资料闭环完整、可追溯、可复核。
自合同签订生效之日起60日内完成现场审计、底稿整理、报告编制、成果交付全部工作,全程配合整改督导及复核工作 符合相关国家标准、行业标准和规范及采购人要求
5 包5:****勘查局****公司、山****勘查院有限公司专项审计项目 包5:****勘查局****公司、山****勘查院有限公司专****地质勘查局****公司、山****勘查院有限公司专项审计项目 ****勘查局****公司、山****勘查院有限公司2022年1月1日—2025年12月31日期间全部财务收支、经营管理、内控执行、业务活动、资产管理等相关事项,根据采购人书面指令开展针对性延伸核查。 1. 阶段性成果:审计过程中按采购人要求报送阶段性核查台账、问题清单、风险疑点清单、工作进度报告。
2. 最终成果:提交完整的专项审计工作报告、审计问题汇总台账、风险隐患清单、整改建议方案、内控优化建议书、审计工作底稿全套资料。
3. 格式要求:所有成果文件符合国企审计归档标准,纸质版加盖执业印章、电子版全套归档,资料闭环完整、可追溯、可复核。
自合同签订生效之日起60日内完成现场审计、底稿整理、报告编制、成果交付全部工作,全程配合整改督导及复核工作 符合相关国家标准、行业标准和规范及采购人要求
6 包6:****调查院有限公司、****集团****公司专项审计项目 包6:****调查院有限公司、****集团****公司专项审计项目) ****调查院有限公司、****集团****公司(2022年**省****公司)2022年1月1日—2025年12月31日期间全部财务收支、经营管理、内控执行、业务活动、资产管理等相关事项,根据采购人书面指令开展针对性延伸核查。 1. 阶段性成果:审计过程中按采购人要求报送阶段性核查台账、问题清单、风险疑点清单、工作进度报告。
2. 最终成果:提交完整的专项审计工作报告、审计问题汇总台账、风险隐患清单、整改建议方案、内控优化建议书、审计工作底稿全套资料。
3. 格式要求:所有成果文件符合国企审计归档标准,纸质版加盖执业印章、电子版全套归档,资料闭环完整、可追溯、可复核。
自合同签订生效之日起60日内完成现场审计、底稿整理、报告编制、成果交付全部工作,全程配合整改督导及复核工作 符合相关国家标准、行业标准和规范及采购人要求

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张丽娟,郑国柱,刘凯(第1、2、3、4、5、6包采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委计价格[2002]1980号文件、《国家发展改革委关于招标代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857 号文件、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号文件规定收费标准的 85%收取。

2.代理服务收费金额(元):13141.68


七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****

地 址:**区并州北路27号

联系方式:0351-****882

2.采购代理机构信息

名 称:****

地 址:**省******商务中心A座24层2416室

联系方式:192****5746、0351-****895

3.项目联系方式

项目联系人:郝晓宇、王娟

电 话:192****5746、0351-****895

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附件信息:

附件(7)
招标进度跟踪
2026-09-21
中标通知
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