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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026003010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0042 工字钉 通用型 80枚/盒 | 得力/deli0042, | 盒 | 5.00 | 4 | 20 |
| 2 | 得力 0037 回形针 | 得力/deli0037, | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 万乐达 FQ-20 垃圾袋 宽36*高58 | 万乐达FQ-20, | 把 | 2.00 | 4 | 8 |
| 4 | 雕牌 透明皂252g 透明洗衣皂 | 雕牌透明皂252g, | 块 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 5 | 万兴 36cm 扫把 | 万兴36cm, | 把 | 2.00 | 4.5 | 9 |
| 6 | 慧洋 520*370mm 卡纸 | 慧洋520*370mm, | 包 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁兴宇
联系电话: 158****0801
传真:
地址: ****社区建设组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: