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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********486********2026000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 红双喜 1016 羽毛球拍 | 红双喜/DHS1016, | 副 | 5.00 | 68 | 340 |
| 3 | 安格耐特 F2201 羽毛球 | 安格耐特/AgniteF2201, | 筒 | 2.00 | 42 | 84 |
| 4 | 得力 F1117 篮球 | 得力/deliF1117, | 件 | 10.00 | 85 | 850 |
| 5 | 李宁 LFQK575-1 足球 | 李宁/LiningLFQK575-1, | 件 | 10.00 | 70 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴汉巧
联系电话: 151****3970
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: