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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2613402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 游乐场/体育场馆设施 竹杆/旗杆 | 无品牌旗杆 | 个 | 40.00 | 5 | 200 |
| 2 | ARP41801 中性笔 晨光 签字笔 | 晨光/M GARP41801 | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 得力 6906 替芯/铅芯 替芯/笔芯 0.5 | 得力/deli6906 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 4 | **驹 25*45 节庆布艺用品 彩旗 | **驹25*45 | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 153****3586
传真:
地址: 建业路以西
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: