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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2612802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5855 报告夹/抽杆夹 | 得力/deli5855 | 包 | 5.00 | 27 | 135 |
| 2 | 得力 8558 票夹/长尾夹 | 得力/deli8558 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 晨光 ADM95393 档案盒 | 晨光/M GADM95393 | 个 | 11.00 | 21 | 231 |
| 4 | 得力 0387 订书机 | 得力/deli0387 | 台 | 3.00 | 53 | 159 |
| 5 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 节 | 713.00 | 5 | 3565 |
| 6 | 奔图 PD-100H 硒鼓 | 奔图/PantumPD-100H | 套 | 2.00 | 380 | 760 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦龙龙
联系电话: 133****1442
传真: 0903-****044
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: