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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2612603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 S01 白板笔 | 晨光/M GS01 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 史泰博 S1004 订书钉 通用 | 史泰博S1004 | 盒 | 37.00 | 4 | 148 |
| 3 | 晨光 ASS91468 剪刀 | 晨光/M GASS91468 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 联想 LT201 1035硒鼓 | 联想/lenovoLT201 | 只 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 5 | 格之格 NT-P2822商用专业 粉盒 | 格之格NT-P2822商用专业 | 盒 | 8.00 | 280 | 2240 |
| 6 | 格之格 NT-DR2250 墨粉/碳粉+通用 | 格之格NT-DR2250 | 瓶 | 43.00 | 15 | 645 |
| 7 | 得力 33126 档案盒+文化用品>收纳/陈列用品 | 得力/deli33126 | 件 | 30.00 | 20 | 600 |
| 8 | 齐心 PM1805-10 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixPM1805-10 | 筒 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦龙龙
联系电话: 133****1442
传真: 0903-****044
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: