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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | DAGO 100****65910 视力表 搁板/置物架 | DAGO100****65910 | 个 | 17.00 | 5 | 85 |
| 2 | 三木 2068 型铁票夹/金属长尾夹/票据夹1只 12只/盒 2068/2067 大号 | 三木/Sunwood2068 | 盒 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 3 | 得力 27050 高粘PVP固体胶水 强力粘接 无甲醛快干耐用胶棒 学生文具 一盒 | 得力/deli27050 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 4 | 惠普 CP1025 硒鼓 | 惠普/HPCP1025 | 盒 | 3.00 | 120 | 360 |
| 5 | 得力 5534 加厚拉杆夹抽杆文件夹 | 得力/deli5534 | 包 | 20.00 | 25 | 500 |
| 6 | 得力 5532 文件夹 | 得力/deli5532 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 仲蕾
联系电话: 139****3013
传真:
地址: 蔡家沟镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: