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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********682********2026003411
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 慧洋 HY-632 折纸 | 慧洋HY-632, | 包 | 4.00 | 5.98 | 23.92 |
| 2 | 得力 9072 手工白胶 可洗胶水 | 得力/deli9072, | 瓶 | 24.00 | 3.98 | 95.52 |
| 3 | 得力 6021A 剪刀 | 得力/deli6021A, | 把 | 40.00 | 4.2 | 168 |
| 4 | 百利盛 BQ310-10C 报告夹 | 百利盛BQ310-10C, | 个 | 55.00 | 1 | 55 |
| 5 | 百利盛 Q310AD 报告夹 | 百利盛Q310AD, | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 6 | 百利盛 BQ310-25C. 报告夹 | 百利盛BQ310-25C., | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 7 | 好好家 H12 垃圾桶 | 好好家H12, | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 8 | 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 板 | 12.00 | 5 | 60 |
| 9 | 富强 220ml 塑杯 100只/包 2000只/箱 | 富强220ml, | 箱 | 1.00 | 105 | 105 |
| 10 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 11 | 得力 0042 工字钉 60*40mm 80枚/盒 | 得力/deli0042, | 筒 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中心幼儿园 成琼
联系电话: 150****6341
传真:
地址: ****中心幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: