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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********2610601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 施耐德 K1 中性笔 | 施耐德/SchneiderK1 | 支 | 30.00 | 8 | 240 |
| 2 | 晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-05 | 包 | 5.00 | 4 | 20 |
| 3 | 晨光 MG-7103 胶棒/固体胶 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 2.00 | 55 | 110 |
| 4 | 晨光 ADM94520 文件夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 5 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 4.00 | 70 | 280 |
| 6 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 3.00 | 90 | 270 |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 8.00 | 22 | 176 |
| 8 | 铼德 DVD-R 16速4.7G 光盘 | 铼德/RiTEKDVD-R 16速4.7G | 桶 | 10.00 | 65 | 650 |
| 9 | 得力 5901 拉杆夹 | 得力/deli5901 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王鹏
联系电话: 159****4245
传真:
地址: **省**市经开区浦东路816号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: