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为****办公厅、****办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》,落实2026年财经纪律整治要求,根据《中华人民**国会计法》《中华人民**国预算法》等法律法规,按照《****财政厅关于开展2026年度会计和评估监督检查工作的通知》(川财监督〔2026〕16号)要求,我局成立检查组,对****开发区****委员会、中共****开发区****工作部、****、****开发区****中心进行会计监督检查。目前检查工作已结束,现将检查结果公告如下:
一、存在的主要问题
(一)会计资料不规范。存在部分单位原始资料不齐全、不规范等问题。
(二)未严格执行内控制度。部分单位存在业务审签不规范、未完全执行内控相关制度等问题。
(三)内控制度建设不完善。个别单位内控制度未按《行政事业单位内部控制规范》要求对经济业务进行细化。
二、整改情况
针对发现的问题,我局责令问题单位立即整改并加强管理。现已完成整改。