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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********932********2026002801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 3层150抽*40包 抽纸 | 洁柔/C S3层150抽*40包, | 箱 | 5.00 | 78 | 390 |
| 2 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULLGN-604, | 个 | 10.00 | 58 | 580 |
| 3 | 南孚 聚能环5代 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环5代 5号, | 卡 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 绿联 30346 打印机共享器 | 绿联/Ugreen30346, | 个 | 5.00 | 119 | 595 |
| 5 | 南孚 7号聚能环5代 2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU7号聚能环5代 2粒装, | 对 | 60.00 | 5 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘乐
联系电话: 191****8939
传真:
地址: 务川仡佬族苗族****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: