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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9744
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年9月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兄弟 2250DN 定影上辊 | 1 | 110.0 | 兄弟/BROTHER\定影组件 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟 DR-3350 原装 硒鼓 | 1 | 850.0 | 兄弟/BROTHER\DR-3350 | 验收通过 | |
| 3 | 天球 CR2032 纽扣电池 | 10 | 15.0 | 天球\CR2032 | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 TN-3335 黑 原装 粉盒 | 1 | 390.0 | 兄弟/BROTHER\TN-3335 黑 | 验收通过 | |
| 5 | 国产 电脑维修费 服务 | 1 | 80.0 | 国产\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-M1060 电源插座 6位公牛插座 | 5 | 260.0 | 公牛/BULL\GN-M1060 | 验收通过 | |
| 7 | 文印保 CC388A 388A 88A 硒鼓 碳粉盒 墨盒 | 2 | 130.0 | 文印保\CC388A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 789 电话机(有绳/无绳/网络) 办公家用(黑)(台) | 2 | 250.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |