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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9876
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威露士 225ml泡沫洗手液 泡沫抑菌洗手液 健康呵护225ml*24瓶1箱装 | 3 | 1076.7 | 威露士/Walch\225ml泡沫洗手液 | 验收通过 | |
| 2 | 奇正 抹布 抹布 1条 | 100 | 450.0 | 奇正\抹布 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 胶水得力(deli)固体胶胶棒大号 学生用文具强力透明36g大容量胶棒 经典款-36g/12支装 | 20 | 600.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 好媳妇胶棉拖把家用一拖净懒人免手洗可伸缩吸水海绵27CM | 50 | 1850.0 | 好媳妇\27cm | 验收通过 | |
| 5 | 得力 木尚A4 70g deli 得力 Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(白色)(包)办公用纸 | 10 | 1650.0 | 得力/deli\木尚A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |