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****关于文具套装/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于文具套装/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:邢强
项目联系电话:182****1199
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:伊**英塔木镇喀拉苏村
采购单位联系人和联系方式:王琴:158****8377
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****56067
采购单位预算编码:122133
三、成交信息
成交日期:2026年9月22日
总成交金额(元):2886 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市西环东路77号东苑家园1区15号楼114号 | 2886.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 HAGP2415 文具套装/礼盒 文具套装 | 晨光/M G | HAGP2415 | 60 | 30.0 | 1800.0 | |
| 2 | 得力 5538 文件夹 拉杆夹/大 | 得力/deli | 5538 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 3 | 得力 5901 文件夹 拉杆夹/中 | 得力/deli | 5901 | 150 | 1.5 | 225.0 | |
| 4 | 100****72416 特种纸/大白纸 | 无品牌 | 100****72416 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 5 | 晨光 HAFP0438 钢笔/墨囊钢笔 | 晨光/M G | HAFP0438 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 6 | 得力 30411 泡棉胶/胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30411 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 7 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli | 30404 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 8 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli | 7093 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
| 10 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) | 得力/deli | 0013 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 11 | 南孚电池5号两节装 | 南孚/NANFU | nf5h | 25 | 6.0 | 150.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: