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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026003012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 胶水透明液体手工制作学生办公用125ml | 得力/deli7303, | 瓶 | 2.00 | 4 | 8 |
| 2 | 得力 30406 胶带/胶纸/胶条高粘棉纸双面胶带 春联胶18mm*10y(9.1m/卷) 学生文具 开学学习用品 白色1卷 | 得力/deli30406, | 卷 | 4.00 | 2 | 8 |
| 3 | 得力 63102 文件夹5只装25mmA4透明拉杆夹/抽杆夹 | 得力/deli63102, | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何立富
联系电话: 139****7852
传真: 0851-****0070
地址: **西路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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