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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********266402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94817 档案盒5.5mm | 晨光/M GADM94817 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 2 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli0414 | 个 | 2.00 | 11 | 22 |
| 3 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 4.00 | 21.6 | 86.4 |
| 4 | 得力 0019 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0019 | 盒 | 20.00 | 1.8 | 36 |
| 5 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹41mm | 得力/deli8552ES | 筒 | 3.00 | 14.8 | 44.4 |
| 6 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹32mm | 得力/deli8553ES | 筒 | 3.00 | 9 | 27 |
| 7 | 三木 8201 订书钉 | 三木/Sunwood8201 | 盒 | 8.00 | 0.9 | 7.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘岩
联系电话: 138****8168
传真:
地址: **市迎宾路85号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: