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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********264402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 学生图画本 儿童填色本 | 得力/deli学生图画本 | 套 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 蓝萱 1002-24 彩泥/橡皮泥 | 蓝萱1002-24 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | 阿尔卑斯 棒棒糖 食糖及制糖副产品 | 阿尔卑斯棒棒糖 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 娃哈哈 AD钙奶 茶类饮料 | 娃哈哈AD钙奶 | 箱 | 8.00 | 40 | 320 |
| 5 | 如意 沙包 | 如意沙包 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 晨光 TCP92130 水彩笔 | 晨光/M GTCP92130 | 件 | 50.00 | 20 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏秧秧
联系电话: 151****3369
传真: 0903-****161
地址: **县新**文化东路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: