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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3298E****13801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力2057 美工刀 | 得力/deli得力2057 | 个 | 24.00 | 9 | 216 |
| 2 | 得力 9197 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9197 | 个 | 12.00 | 58 | 696 |
| 3 | 得力 0435 订书机 | 得力/deli0435 | 个 | 15.00 | 35 | 525 |
| 4 | 晨光/M&G GP-1151中性笔 | 晨光/M GGP-1151 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 5 | 宝克PC1698大容量中性笔学生文具用品办公水性笔黑笔 | 宝克/BaokePC1698 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 6 | 宝克(BAOKE)PC1848 1.0mm大容量黑色中性笔办公签字笔磨砂笔杆水笔 | 宝克/BaokePC1848 | 支 | 200.00 | 4 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈彦
联系电话: 180****6570
传真:
地址: **市伊犁河路街道**路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: