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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********268201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 盒 | 4.00 | 14 | 56 |
| 2 | 得力 DL-8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deliDL-8552ES | 盒 | 2.00 | 19.5 | 39 |
| 3 | TOMMY DUCK 抹布家政清洁毛巾 毛巾/面巾/方巾 | TOMMY DUCK抹布家政清洁毛巾 | 条 | 1.00 | 24 | 24 |
| 4 | 飞鹰牌 74-S 剃须刀/刀片 | 飞鹰牌74-S | 件 | 6.00 | 5 | 30 |
| 5 | 无型号 装订线材 | 无品牌无型号 | 包 | 2.00 | 72 | 144 |
| 6 | 得力 LL110 热水瓶 | 得力/deliLL110 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 7 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 17.00 | 2 | 34 |
| 8 | 纽赛 NS723-2B 铅笔 | 纽赛/NUSIGNNS723-2B | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 9 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli7535 | 盒 | 1.00 | 45 | 45 |
| 10 | 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli30407 | 卷 | 5.00 | 2 | 10 |
| 11 | 得力 S59-05 中性笔 | 得力/deliS59-05 | 盒 | 2.00 | 69 | 138 |
| 12 | 得力厚层订书器 50页12号标准订书机24/6 24/8订书钉 办公用品 0314订书机1台 订书机 | 得力/deli得力厚层订书器 50页12号标准订书机24/6 24/8订书钉 办公用品 0314订书机1台 | 个 | 1.00 | 38 | 38 |
| 13 | 得力 液体胶水 胶水 | 得力/deli液体胶水 | 支 | 4.00 | 8 | 32 |
| 14 | 好媳妇 旋转拖把 | 好媳妇旋转拖把 | 套 | 1.00 | 95 | 95 |
| 15 | 太太乐 扫把套装 扫把 | 太太乐扫把套装 | 套 | 1.00 | 38 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧阳湘兰
联系电话: 189****9455
传真:
地址: **市**南路468号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: