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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2612002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7535A 橡皮 | 得力/deli7535A | 盒 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 2 | 若轩 598****2929 装订线材/装订锥 | 若轩598****2929 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | 三益档案 2814 档案盒 | 三益档案/SANISY2814 | 个 | 100.00 | 5 | 500 |
| 4 | 得力 壁纸裁纸切纸刀片 18mm 2011 10片/盒 <1盒>美工刀 | 得力/deli2011 | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 5 | 西玛 A4横版 文书档案封皮账本/账册 | 西玛/CIMAA4横版 | 付 | 500.00 | 1.2 | 600 |
| 6 | 派度 装订线材 中号精棉装订线 750g 12团/包 | 派度/PIDEG装订线 | 卷 | 4.00 | 6 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴青
联系电话: 189****9133
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: