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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2611401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | APYRAY75 文化用品/收纳/陈列用品/晨光牛皮档案袋 | 晨光/M GAPYRAY75 | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 2 | 得力 7093 胶棒 36g高粘度PVP固体胶水 | 得力/deli7093 | 支 | 36.00 | 4.5 | 162 |
| 3 | 得力 票夹/长尾夹 文化用品/装订用品/票夹/彩色长尾夹 8552ES/24只/筒 | 得力/deli8552 | 筒 | 13.00 | 18 | 234 |
| 4 | 申士 D18 记事本 | 申士/SNSIRD18 | 本 | 65.00 | 13 | 845 |
| 5 | 中华 101铅笔1H/2H/3H/4H/5H/6H/HB/1B/2B/3B/4B/5B/6B | 中华牌101 | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
| 6 | : 文化用品 > 笔类/书写工具 >晨光/M G K35 蓝 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 180.00 | 3.2 | 576 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈建刚
联系电话: 152****5080
传真:
地址: 木垒县法制东路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: