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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********2620601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 J01857 中性笔 | 得力/deliJ01857 | 盒 | 22.00 | 36 | 792 |
| 2 | 收发文本 万用手册 | 无品牌收发文本 | 本 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 信封 包装纸 | 无品牌信封 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 齐心 拉杆夹 | 齐心/Comix2.5CM | 包 | 10.00 | 22 | 220 |
| 5 | 晨光 软抄本 | 晨光/M GP02 | 本 | 5.00 | 7 | 35 |
| 6 | 晨光 AYZ975L3 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ975L3 | 件 | 20.00 | 6 | 120 |
| 7 | 得力 封皮纸 | 得力/deli3164 | 本 | 19.00 | 16 | 304 |
| 8 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521A | 盒 | 20.00 | 13 | 260 |
| 9 | 南孚9V电池 | 南孚/NANFU9V | 节 | 3.00 | 16 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 薛建文
联系电话: 151****8260
传真:
地址: **湖乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: