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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):1,862.00
采购人及联系方式:郭群/153****8858
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-09-17 09:51
成交金额:1862.00,大写(人民币):壹仟捌佰陆拾贰元整。
| 键盘 | 联想/LENOVO, 键盘 联想/LENOVO KN102 键鼠套装/USB 2.0/黑色系/104, KN102, 数量:4; | 4 | ¥130.0000 | ¥520.00 | |
| 鼠标 | 联想/LENOVO, 鼠标 联想/LENOVO MS100 普通鼠(100-120mm)/有线/黑色, MS100, 数量:2; | 2 | ¥65.0000 | ¥130.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli S010 0.5mm/红色/12, S010, 数量:5; | 5 | ¥23.0000 | ¥115.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0370 手动, 0370, 数量:10; | 10 | ¥18.0000 | ¥180.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, 得力/deli 9864 **/印泥/印油, 9864, 数量:13; | 13 | ¥16.0000 | ¥208.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 得力/deli 5606 档案盒 A4 55mm 蓝色, 5606, 数量:30; | 30 | ¥15.0000 | ¥450.00 | |
| **/印泥/印油 | 晨光/M G, 晨光/M G AYZ97509 **/印泥/印油 光敏印油(红), AYZ97509, 数量:5; | 5 | ¥10.0000 | ¥50.00 | |
| 胶带 | 晨光/M G, 晨光(M G) AJD97390 胶带 双面棉纸胶带36mm*10y(单卷) , AJD97390, 数量:10; | 10 | ¥8.4000 | ¥84.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli 0596 卷笔刀 0.38-0.4mm/银色/1, 0596 卷笔刀, 数量:10; | 10 | ¥8.0000 | ¥80.00 | |
| 美工刀 | 得力/deli, 得力/deli 2060 美工刀 小白色 金属 2086 , 2060, 数量:9; | 9 | ¥5.0000 | ¥45.00 | |
| 合计 | ¥1862.00 大写(人民币): 壹仟捌佰陆拾贰元整 | ||||
采购单位:****
2026年09月22日