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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026002861
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 KS0971乒乓球 | 狂神KS0971, | 件 | 1.00 | 60 | 60 |
| 2 | 红双喜 I型乒乓球拍 | 红双喜/DHSI型, | 件 | 28.00 | 65 | 1820 |
| 3 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001, | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 4 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249, | 卷 | 3.00 | 15 | 45 |
| 5 | 超能 亲肤香氛1.6kg 洗衣液/洗衣粉 | 超能亲肤香氛1.6kg, | 袋 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 浩立兴 课业本/教学用本 | 浩立兴听课记录本, | 本 | 59.00 | 5 | 295 |
| 7 | 得力 S34 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS34, | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 运动伙伴 篮球 | 运动伙伴/Motion partnerT992, | 个 | 2.00 | 160 | 320 |
| 9 | 全兴 篮球 | 全兴737, | 个 | 10.00 | 220 | 2200 |
| 10 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 冰禹BYrl-25, | 把 | 37.00 | 5 | 185 |
| 11 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554, | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 48.00 | 30 | 1440 |
| 13 | 日天 纸类标签 | 日天标签纸002, | 包 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴桂花
联系电话: 183****1058
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: