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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **市鑫元文化办公店
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********264201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli0309 | 件 | 130.00 | 11 | 1430 |
| 2 | 晨光 MG-007 笔芯 | 晨光/M GMG-007 | 盒 | 35.00 | 10.5 | 367.5 |
| 3 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 30.00 | 9.6 | 288 |
| 4 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 60.00 | 9.6 | 576 |
| 5 | 晨光 ASS91468 剪刀 | 晨光/M GASS91468 | 把 | 200.00 | 7 | 1400 |
| 6 | 晨光 AJD97327 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97327 | 卷 | 270.00 | 3.5 | 945 |
| 7 | 晨光 ABS92616 订书钉 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 包 | 50.00 | 9 | 450 |
| 8 | 齐心 C5902 记事本 | 齐心/ComixC5902 | 本 | 35.00 | 8.7 | 304.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董丽
联系电话: 135****3299
传真:
地址: 公主大街东段1556号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: