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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2026002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33771 黄黑安全警示胶带 | 得力/deli33771, | 卷 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 金值 JK4028 白色/彩色粉笔(无尘) | 金值JK4028, | 箱 | 3.00 | 100 | 300 |
| 3 | 金值 JK4028 白色/彩色粉笔(无尘) | 金值JK4028, | 箱 | 2.00 | 80 | 160 |
| 4 | 富强 A-2 塑料杯子(加厚) | 富强A-2, | 箱 | 2.00 | 100 | 200 |
| 5 | 得力 5952 牛皮纸档案袋 | 得力/deli5952, | 包 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王耀富
联系电话: 177****0932
传真:
地址: **市站街镇站街中路121号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: