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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9310
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APN1B055 打印/复印纸 | 13 | 1820.0 | 晨光/M G\APN1B055 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 KGP-1821 中性笔 | 8 | 192.0 | 晨光/M G\KGP-1821 | 验收通过 | |
| 3 | 金号 2185 毛巾/面巾/方巾 | 7 | 105.0 | 金号\2185 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 8 | 80.0 | 南孚/NANFU\5号4粒(2代) | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶标签 | 1 | 10.0 | 得力/deli\33209 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9573 垃圾袋 | 100 | 250.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 原木黑金系列3层90抽 软包抽取式面纸 | 2 | 300.0 | 清风/qingfeng\原木黑金系列3层90抽 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18206 电源插座 | 2 | 96.0 | 得力/deli\18206 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 36 | 360.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9864 ** | 2 | 20.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9846 文件栏 | 2 | 60.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |