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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4125
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 庄太太 ZTT-TB-2003 木杆扫把 | 50 | 250.0 | 庄太太\ZTT-TB-2003 | 验收通过 | |
| 2 | 卓求 sz0703水拖棉纱木杆拖把 | 50 | 750.0 | 卓求/ZHUO REQUEST\sz0703 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22235 班主任记事本 | 200 | 1000.0 | 得力/deli\22235 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPA2201 中性笔 | 16 | 576.0 | 晨光/M G\AGPA2201 | 验收通过 | |
| 5 | 雨娇 新娇润10包抽取式面巾纸 抽纸1件 | 1 | 210.0 | 雨娇\新娇润10包抽取式面巾纸 | 验收通过 | |
| 6 | 亚太森博 纸乐乐系列 A4 80g 打印/复印纸500张包8包整 | 10 | 2050.0 | 亚太森博\纸乐乐系列 A4 80g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |