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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********24107201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雕牌 252克*20袋 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌252克*20袋 | 袋 | 120.00 | 2.3 | 276 |
| 2 | 南洋 橡胶手套 加长胶手套 | 南洋橡胶手套 | 双 | 40.00 | 18 | 720 |
| 3 | 兰诗 H2-022 扫把 大扫把 | 兰诗H2-022 | 套 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 4 | 奥芬堡 线拖把 拖把配件 | 奥芬堡其它 | 件 | 100.00 | 13 | 1300 |
| 5 | 南孚电池 5/7号 | 无品牌****97216 | 个 | 60.00 | 2.2 | 132 |
| 6 | 南孚电池 5/7号 | 无品牌****97216 | 个 | 60.00 | 2.2 | 132 |
| 7 | 克恩 去油王洗洁精10KG | 克恩去油王洗洁精10KG | 件 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖源
联系电话: 152****0752
传真:
地址: 乌市沙区西**街117号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: