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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7049
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPJ0601 中性笔 | 28 | 1008.0 | 晨光/M G\AGPJ0601 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18211 得力/deli 18211电源插座(白色) | 10 | 759.3 | 得力/deli\18211 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M G ABS92739 2#41mm 彩色长尾夹 大号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 【24只/筒 】 | 20 | 370.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 4 | 博文/bowen 12120 PU/PVC笔记本 | 2 | 60.0 | 博文/bowen\12120 | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli)平钉省力型订书机/订书器 单指按压平钉包角 蓝色0433 | 3 | 80.7 | 得力/deli\0250 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |