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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:****市本级
预算金额(元):10,335.80
采购人及联系方式:王娜/0471-****029
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-09-23 11:14
成交金额:10335.80,大写(人民币):壹万零叁佰叁拾伍元捌角。
| 电动套装工具 | 得力/deli, 电动套装工具 得力/deli DCJ103-1 20, DCJ103-1, 数量:1; | 1 | ¥285.0000 | ¥285.00 | |
| 光盘 | 得力/deli, 光盘 得力/deli 得力3725 CD-R/50/700MB/52, 得力3725, 数量:3; | 3 | ¥98.0000 | ¥294.00 | |
| 文件筐 | 得力/deli, 文件筐 得力/deli 9184 金属/黑色/四层, 9184, 数量:5; | 5 | ¥87.0000 | ¥435.00 | |
| 电动套装工具 | 得力/deli, 电动套装工具 得力/deli DL907541 19, DL907541, 数量:1; | 1 | ¥85.0000 | ¥85.00 | |
| 光盘 | 安泊, 光盘 安泊 CD-R CD-R/25/700MB/52, CD-R, 数量:10; | 10 | ¥40.0000 | ¥400.00 | |
| 帆布工具包 | 得力/deli, 帆布工具包 得力/deli 5840 黑色/17, 5840, 数量:100; | 100 | ¥15.0000 | ¥1500.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 0603 1/黑色, 0603, 数量:336; | 336 | ¥7.8000 | ¥2620.80 | |
| 美工刀 | 得力/deli, 美工刀 得力/deli 2003 中号/蓝色/塑料, 2003, 数量:120; | 120 | ¥5.8000 | ¥696.00 | |
| 塑料制品 | 得力/deli, 塑料制品 得力/deli VB152 削铅笔, VB152, 数量:12; | 12 | ¥5.0000 | ¥60.00 | |
| 电池 | 南孚/Nanfu, 南孚/Nanfu 7# 电池 7号电池, 7#, 数量:660; | 660 | ¥3.0000 | ¥1980.00 | |
| 电池 | 南孚/Nanfu, 南孚/Nanfu 5# 电池 (适用于无线鼠标/遥控器/钟表), 5#, 数量:660; | 660 | ¥3.0000 | ¥1980.00 | |
| 合计 | ¥10335.80 大写(人民币): 壹万零叁佰叁拾伍元捌角 | ||||
采购单位:****
2026年09月23日