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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92899 订书针 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 1.00 | 2 | 2 |
| 2 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 个 | 2.00 | 27 | 54 |
| 3 | 得力 铅笔 铅笔 | 得力/deli铅笔 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 爱好 X50 中性笔 | 爱好/AIHAOX50 | 盒 | 1.00 | 19.5 | 19.5 |
| 5 | 晨光 MF6306 橡皮 | 晨光/M GMF6306 | 块 | 1.00 | 2 | 2 |
| 6 | 晨光 XB5835 笔记本 | 晨光/M GXB5835 | 本 | 140.00 | 6 | 840 |
| 7 | 晨光 AWM26301 白板笔 | 晨光/M GAWM26301 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 8 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 10 | 得力 9248 板夹 | 得力/deli9248 | 个 | 6.00 | 7.5 | 45 |
| 11 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 12 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 13 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli5538 | 包 | 1.00 | 27 | 27 |
| 14 | 得力 3186 笔记本 | 得力/deli3186 | 本 | 140.00 | 8 | 1120 |
| 15 | 得力 3161 笔记本 | 得力/deli3161 | 本 | 190.00 | 10 | 1900 |
| 16 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 得力/deli8564 | 筒 | 3.00 | 14.5 | 43.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱兴林
联系电话: 139****7389
传真:
地址: 辉****镇富强大街广信路101号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: