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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****449X****6601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 博文文具 531 班主任手册 | 博文文具/BOWEN531 | 本 | 12.00 | 8 | 96 |
| 2 | 优和 党员学习笔记本 PU/PVC笔记本 | 优和/UHOO党员学习笔记本 | 本 | 15.00 | 12 | 180 |
| 3 | 联想 KN101 键鼠套装 | 联想/lenovoKN101 | 件 | 3.00 | 74.35 | 223.05 |
| 4 | 金士顿 DT106 U盘 | 金士顿/KingstonDT106 | 个 | 50.00 | 35 | 1750 |
| 5 | 得力 7325 双面胶带 | 得力/deli7325 | 个 | 5.00 | 9.75 | 48.75 |
| 6 | 晨光 ASSN2241 美工刀 | 晨光/M GASSN2241 | 把 | 6.00 | 6.17 | 37.02 |
| 7 | 得力 79533 各类尺/三角板 | 得力/deli79533 | 套 | 10.00 | 4 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李伟
联系电话: 131****6855
传真:
地址: **市**县黄岭子镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: