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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 订书针 订书钉 | 40 | 80.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔按动笔 | 300 | 660.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5910 牛皮纸档案袋 | 80 | 120.0 | 得力/deli\5910 | 验收通过 | |
| 4 | APP 80g A4 金鸟打印/复印纸 | 56 | 10080.0 | APP\80g A4 | 验收通过 | |
| 5 | 金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸8包/箱 | 45 | 6750.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A4/70G | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |