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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2026003004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 | 晨光/M GAWG97003, | 支 | 22.00 | 4 | 88 |
| 2 | 得力 9863 φ82mm透明圆形财务快干** 红色 | 得力/deli9863, | 件 | 73.00 | 4 | 292 |
| 3 | 晨光 ABS92738 1#50mm彩色长尾夹 大号金属票据夹 | 晨光/M GABS92738, | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 晨光 ABS92740 3#32mm彩色长尾夹 中号金属票据夹 | 晨光/M GABS92740, | 盒 | 9.00 | 12 | 108 |
| 5 | 听雨轩 G-009 子弹头0.5mm黑色中性笔 12支/盒 | 听雨轩G-009, | 盒 | 56.00 | 8 | 448 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗吉兴
联系电话: 199****4040
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: