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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N722********2614602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 印油/**/印泥 印油/印泥/** 得力 印油 印泥 红色 | 得力/deli印油/**/印泥 | 件 | 2.00 | 22 | 44 |
| 2 | 矿泉水/纯净水 农夫山泉 400ml*24瓶 矿泉水 纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING400ml*24瓶 | 箱 | 110.00 | 30 | 3300 |
| 3 | 西玛 文书档案盒 档案盒 A4 | 西玛/simaa文书档案盒 | 个 | 49.00 | 5 | 245 |
| 4 | 宝预 装订线 装订线材 **线10卷 | 宝预/BYON装订线 | 个 | 1.00 | 72 | 72 |
| 5 | 印章/号码机 卓达印章 印章 档案专用章 | 卓达印章/TRODAT印章 | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 6 | 齐心 胶带 60mm 封箱胶带 | 齐心/Comix胶带 | 个 | 9.00 | 16 | 144 |
| 7 | A4 70g 晨光 A4 70g 彩色复印纸 | 晨光/M GA4 70g | 包 | 55.00 | 9 | 495 |
| 8 | 晨光 夹子/收纳夹子 加厚抽杆夹 | 晨光/M G抽杆夹 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 9 | 中性笔 得力 GT7 12支/盒 | 得力/deliGT7 | 盒 | 14.00 | 20 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****村委会
联系电话: 158****5588
传真:
地址: **县文化北路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: