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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****501W****6803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 TP204 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP204 | 盒 | 20.00 | 10.8 | 216 |
| 2 | 晨光 ADG98103 电子计算器 | 晨光/M GADG98103 | 个 | 10.00 | 36 | 360 |
| 3 | 得力 PQ317-40 资料册 | 得力/deliPQ317-40 | 个 | 50.00 | 17 | 850 |
| 4 | 太太乐 平板拖把 | 太太**板拖把 | 个 | 40.00 | 27 | 1080 |
| 5 | 立白 去油王餐具净20kg 洗洁精 | 立白/Liby去油王餐具净20kg | 桶 | 20.00 | 150 | 3000 |
| 6 | 得力 5590 风琴包/事务包 事务包 | 得力/deli5590 | 个 | 8.00 | 35 | 280 |
| 7 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 个 | 8.00 | 43 | 344 |
| 8 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 组 | 50.00 | 36 | 1800 |
| 9 | 得力 SA620 中性笔 | 得力/deliSA620 | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 10 | 得力 DP558 文件座/文件架/文件框 文件架 | 得力/deliDP558 | 个 | 15.00 | 72 | 1080 |
| 11 | 得力 SK103 白板笔 | 得力/deliSK103 | 盒 | 20.00 | 19.5 | 390 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 印安亭
联系电话: 188****6695
传真:
地址: **维吾尔自治区****县**二大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: