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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00015
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 2014 票夹/长尾夹 | 三木/Sunwood2014 | 个 | 400.00 | 0.3 | 120 |
| 2 | 茶花扫把套装 扫把\套扫 | 茶花茶花扫把套装 | 套 | 5.00 | 36.5 | 182.5 |
| 3 | 得力 8552S 得力/deli 8552S省力票夹2#(混)(24只/筒)1个 | 得力/deli8552S | 个 | 240.00 | 0.5 | 120 |
| 4 | 晨光 晨光白板易擦可擦儿童水性红蓝黑板笔老师用 办公用油性速干记号笔白板笔 | 晨光/M G无 | 件 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 5 | 公牛 得力/deli 18282-03 其它插座 4组 3U 3米 插座 | 公牛/BULL18282-03 | 个 | 5.00 | 88 | 440 |
| 6 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULL2653 | 个 | 5.00 | 138 | 690 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐锦梅
联系电话: ****793****
传真:
地址: ****中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****花园2号楼N017号商铺
附件信息: