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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2245
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力S02中性笔0.7mm弹簧头(黑)(12支) | 3 | 57.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 2 | 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 10 | 116.4 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 3 | 别针/回形针/大头针 得力0053彩色回形针(蓝色、绿色)(200只/桶) | 4 | 24.8 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
| 4 | 得力0213不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 1 | 11.64 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 5 | 得力S126中性笔1.0mm子弹头(黑)(单位:支) | 50 | 274.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
| 6 | 得力9525-5﹟圆形铁票夹铁夹29mm袋装(6只/包) | 10 | 25.2 | 得力/deli\9525 | 验收通过 | |
| 7 | 得力5622档案盒(蓝)(只) | 30 | 264.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 8 | 印油/印泥/** 得力9863ES快干**(红)(只) | 15 | 75.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 9 | 修正液/修正带/修正贴 得力7200笔刷两用修正液(白) | 2 | 9.0 | 得力/deli\7200 | 验收通过 | |
| 10 | 得力2004美工刀(混)(把) | 4 | 11.88 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 11 | 印油/印泥/** 得力9864ES快干**(红)(只) | 15 | 135.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 12 | 黄金红茶 | 2 | 460.0 | 其他家\ | 验收通过 | |
| 13 | 晨光普惠型贴面皮面本笔记本18K96页APYE7P11 | 6 | 132.0 | 晨光/M G\APYE7P11 | 验收通过 | |
| 14 | 启封用小刀 | 4 | 20.0 | 其他家\020 | 验收通过 | |
| 15 | 大卷透明胶 | 2 | 32.0 | 其他家\060 | 验收通过 | |
| 16 | 75%乙醇酒精消毒液 酒精消毒液 医用酒精 | 50 | 500.0 | 康尔/KE\100 | 验收通过 | |
| 17 | 智汇 90型黑色大号垃圾袋 户外垃圾桶垃圾袋 | 5 | 130.0 | 智汇\090 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印12卷140g装卷纸卫生纸BT2712 | 2 | 58.8 | 心相印/Mind Act Upon Mind\2712 | 验收通过 | |
| 19 | 25K金录账本 | 2 | 29.4 | 金录\25K | 验收通过 | |
| 20 | 16K金录账本 | 5 | 88.2 | 金录\16K | 验收通过 | |
| 21 | 金荷A4打印纸 | 5 | 1200.0 | 金荷\004 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光办公座多功能金属笔筒ABT98440 | 4 | 96.08 | 晨光/M G\ABT98440 | 验收通过 | |
| 23 | 免水洗消毒防护套装(100ml喷雾消毒液+60ml免水洗手液2瓶+240ml免水洗手液)(套) | 4 | 205.92 | 得力/deli\460ml | 验收通过 | |
| 24 | 晨光25g高粘度固体胶MG7104 | 10 | 45.2 | 晨光\MG7104 | 验收通过 | |
| 25 | 特级光敏印油 | 2 | 49.0 | 得希/DEXI\0881 | 验收通过 | |
| 26 | 南孚电池 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\LR6AA | 验收通过 | |
| 27 | 好媳妇吸水拖把 | 2 | 143.08 | 好媳妇\4833B-1 | 验收通过 | |
| 28 | 费用 原始 差旅 记账单据凭证 | 20 | 362.6 | 西玛表单\104 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |