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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吴用
项目联系电话:155****0984
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:陈玉龙:187****2120
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****35737
采购单位预算编码:170002
三、成交信息
成交日期:2026年9月23日
总成交金额(元):8100 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**地区****地区**县新**众安小区北纬三路8号 | 8100.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0213 不锈钢厚层订书钉 | 得力/deli | 0213 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 2 | 惠普 W1370A 原装黑色硒鼓 适用hp M208dw 232dw 233sdn 233sdw打印机 | 惠普/HP | W1370A | 1 | 380.0 | 380.0 | |
| 3 | 得力 JF411-YL 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | JF411-YL | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 4 | 联想 50片一桶 光盘 | 联想/lenovo | 50片一桶 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
| 5 | 得力S96 中性笔 | 得力/deli | 得力S96 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 6 | 得力 BP151 记事本 | 得力/deli | BP151 | 15 | 42.0 | 630.0 | |
| 7 | 得力 TD600 美工刀 | 得力/deli | TD600 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 8 | 天威 004 笔用墨水/补充液/墨囊 | 天威/PRINT-RITE | 004 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 9 | 齐心 A 824 文件夹 | 齐心/Comix | A 824 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 10 | 得力 78204 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 78204 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 11 | 得力 DLLP60 档案盒 | 得力/deli | DLLP60 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
| 12 | 得力 0329PRO 订书机 | 得力/deli | 0329PRO | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 13 | 无型号 云彩纸 | 无品牌 | 无型号 | 14 | 25.0 | 350.0 | |
| 14 | 联想 4XA0N89959 刻录机 | 联想/lenovo | 4XA0N89959 | 1 | 340.0 | 340.0 | |
| 15 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli | 7317 | 8 | 50.0 | 400.0 | |
| 16 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
| 17 | 格之格 NT-TH201/202/204/211/411C 墨粉/碳粉 | 格之格 | NT-TH201/202/204/211/411C | 8 | 60.0 | 480.0 | |
| 18 | 无型号 牛皮纸 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 19 | 奔图 PD-201T 硒鼓 | 奔图/Pantum | PD-201T | 4 | 280.0 | 1120.0 | |
| 20 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovo | LT2451 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: