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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****278X****620801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 全心 6155 档案袋 | 全心6155 | 包 | 30.00 | 8 | 240 |
| 2 | 金思维 101********528 A4卡纸卡片打印纸 | 金思维101********528 | 箱 | 8.00 | 180 | 1440 |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 1.00 | 26 | 26 |
| 4 | 得力 33392 别针/回形针/大头针 | 得力/deli33392 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 晨光 AJD97391 双面胶带 | 晨光/M GAJD97391 | 个 | 11.00 | 3 | 33 |
| 6 | 得力 9892 印泥 | 得力/deli9892 | 件 | 6.00 | 5 | 30 |
| 7 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 8 | 得力 33321 报告夹 抽杆夹 | 得力/deli33321 | 包 | 26.00 | 10 | 260 |
| 9 | 得力 8554 长尾夹小号 | 得力/deli8554 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 10 | 得力 DBH-388AX3 硒鼓 | 得力/deliDBH-388AX3 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 11 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祖尔古丽﹒麦麦提阿卜拉
联系电话: 135****7898
传真:
地址: **镇**路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: