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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 30.00 | 36 | 1080 |
| 2 | 妙洁 扫把 扫把 | 妙洁/magic扫把 | 把 | 130.00 | 12 | 1560 |
| 3 | 晨光 AGR670J3 替芯/铅芯 | 晨光/M GAGR670J3 | 盒 | 55.00 | 24 | 1320 |
| 4 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deliS08 | 盒 | 200.00 | 3 | 600 |
| 5 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 盒 | 3.00 | 180 | 540 |
| 6 | 勋狸粑 垃圾袋60*80 垃圾袋 | 勋狸粑垃圾袋60*80 | 箱 | 3.00 | 420 | 1260 |
| 7 | 铁簸箕 | 无品牌铁簸箕 | 把 | 100.00 | 9 | 900 |
| 8 | 平板拖把 | 无品牌三色木拖把 | 把 | 130.00 | 14 | 1820 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑满琳
联系电话: ****939****
传真:
地址: **区灵溪街道**路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**中大道369号友邦壹号公馆29栋1单元一层1-7
附件信息: