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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N737********264401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 G-5 中性笔 笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 2 | 得力 9175 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9175 | 个 | 4.00 | 7 | 28 |
| 3 | 公牛 GN-B20A0 电源转换器 | 公牛/BULLGN-B20A0 | 件 | 10.00 | 79 | 790 |
| 4 | 得力 9184 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9184 | 个 | 4.00 | 60 | 240 |
| 5 | 旗牌 EHP-2 印油/印泥/** | 旗牌/ShachihataEHP-2 | 件 | 2.00 | 13 | 26 |
| 6 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 根 | 60.00 | 2.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张春月
联系电话: 184****5051
传真:
地址: **市口岸大街1408号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: