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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ZPQ-05自喷漆 外墙涂料 | 15 | 180.0 | 晨光\ZPQ-05 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 570ml*24瓶装 天然矿泉水/纯净水 | 20 | 1440.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶装 | 验收通过 | |
| 3 | 统一 汤达人 汤达人面食 酸酸辣辣豚骨面135g*12碗 方便面 | 2 | 178.0 | 统一\汤达人 | 验收通过 | |
| 4 | **特劳 一次性防护手套 | 50 | 125.0 | **特劳\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |