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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0759
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥匹 AP258 足球球网 | 5 | 600.0 | 奥匹\AP258 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 金值 JK5038 粉笔 | 100 | 300.0 | 金值\JK5038 | 验收通过 | |
| 4 | 庄太太 ZTT-ST0021 水桶 | 30 | 600.0 | 庄太太\ZTT-ST0021 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 50 | 150.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 水拖 | 20 | 900.0 | 好媳妇\27cm | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3301 PU/PVC笔记本 | 30 | 450.0 | 得力/deli\3301 | 验收通过 | |
| 8 | 美家生活 棉线拖 | 30 | 600.0 | 美家生活/HOME MAID\棉线拖 | 验收通过 | |
| 9 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 30 | 450.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 50 | 750.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |