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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********265401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92733 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92733 | 筒 | 2.00 | 17 | 34 |
| 2 | 得力 9844 四联文件框 | 得力/deli9844 | 个 | 1.00 | 23 | 23 |
| 3 | 科思特 Q2612A 墨粉/碳粉 | 科思特/KSTQ2612A | 瓶 | 3.00 | 60 | 180 |
| 4 | 科思特 K Q2612A 硒鼓 | 科思特/KSTK Q2612A | 支 | 2.00 | 130 | 260 |
| 5 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 50mm | 得力/deli8551ES | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于浩
联系电话: 136****2694
传真:
地址: **市**区绿洲小区A栋5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: