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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木12号统一订书钉 | 三木/Sunwood8202-12号 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 小竹扫帚笤帚 | 金丝草55*80cm | 把 | 40.00 | 10 | 400 |
| 3 | 得力高透明胶带打包带 | 得力/deli60mm*60y | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 得力加厚胶套日记本 | 得力/deli16开印迹-160张 | 本 | 140.00 | 13 | 1820 |
| 5 | 胶套日记本 | 得力/deli32K | 本 | 150.00 | 5 | 750 |
| 6 | 南孚(NANFU)7号碱性电池2粒/遥控配件/聚能环2代 | 南孚/NANFU7号 | 件 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘浩
联系电话: 188****0110
传真:
地址: **大路1718号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: