一、项目名称
内部控制与风险管理审计服务
二、服务内容
(一)开展内部控制与风险管理审计。对公司内部控制与风险管理体系的设计有效性和运行有效性实施全面审查,覆盖制度体系建设、项目投资管理(含投前尽调、投中决策、投后管理及退出)、资金与财务管控等关键领域,通过制度审阅、穿行测试、抽样检查和人员访谈等方式,识别内部控制设计缺陷与执行偏差,出具内部控制与风险管理审计报告,针对审计发现的问题提出切实可行的整改建议。
(二)开展内控知识专业辅导。依托本次审计工作成果,结合识别出的具体缺陷与典型问题,协助公司组织风险、内控、合规专项培训,传导风险合规理念;强化风险管理、内部控制、合规管理专业知识,帮助公司员工掌握工作机制与实操方法。
三、资格要求
(一)成立时间要求。拟提供服务机构应为中国境内成立5****事务所,具有独立承担民事责任的能力。
(二)服务团队资质要求。拟提供服务的团队负责人应具备8年以上执业经验,且团队应包括至少3名成员,成员应具备相应的专业资质和项目经验。
(三)信誉要求。拟提供服务的机构和顾问团队具备良好的社会信誉,三年内(自2023年1月1日起算)无因违法、违规执业受到重大行政处罚或不良执业记录,未被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。
四、采购预算
本项目单家机构最高限价为人民币六万元以内(¥60,000.00)。
五、响应文件要求加急标书代写
响应文件应包括上述资格要求的证明材料,包括但不限于企业工商营业执照、资质证明文件、无失信行为承诺函、业绩证明材料、服务方案、报价单(含差旅、人员、税费等全部费用),以上材料需加盖公章,密封装订,封面注明“项目名称、****公司名称”,正本副本共计两份。加急标书代写
六、响应文件提交加急标书代写
递交时间:2026年9月29日17:30前。
递交地址:**省**市**区华山路808****广场商业办公楼A座608室
递交方式:以现场或邮递形式递交。
联 系 人:刘经理;周经理
联系电话:0551-****6862/182****1631
0551-****7060/188****1621
附件:1. 评分标准
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2026年9月24日