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按照《中华人民**国审计法》有关规定,****派出审计组,自2026年3月至2026年4月,对******执法局(以下简称“****执法局”)2025年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。
一、被审计单位基本情况
****执法局2025年收入总计4880.173万元,支出总计4880.17万元。2025年决算收入总计4880.17万元,支出总计4880.17万元,年末结转和结余0.003万元。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预决算编制及执行情况。未按规定用途使用资金;应缴未缴非税收入;会计核算不规范等。
(二)内控制度建立执行及重大经济决策情况。不相容岗位未分离;监管不到位,导致食堂管理混乱。
(三)固定资产管理情况。部分资产卡片登记不完整;账实不符、未如实反映资产价值;已报废资产未及时下账。
(四)专项资金管理使用情况。预算编制不科学;项目合同签订不细化、不合理;验收程序把关不严,流于形式等。
三、审计处理意见和建议
对本次审计发现的问题,****已依法出具审计报告并明确了整改要求。提出了加强预算和会计核算管理、加强内部控制管理、加强资产和信息系统管理、加强专项资金管理的审计建议。审计指出问题后,****执法局正在积极整改。****将按规定跟踪检查整改情况。
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2026年9月21日